欧洲税务如此复杂,跨境卖家老板和财务该如何处理
财税合规对跨境电商卖家来说越来越重要。而海外税务合规,尤其是欧洲站VAT,虽然很多卖家都有接触过,但对于没有财务基础的老板来说,对VAT的理解,是略略有点复杂的。
众所周知,VAT增值税指在欧盟国家销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到欧盟境内,进口商代国家税务局向消费者收取的税金,也就是货物售价的利润税。
当货物在欧洲销售后,按销售额交相应的销售增值税,进口环节已缴纳的进口增值税可以从中抵扣。其中当销售方从一个欧盟国家向另一个欧盟国家销售商品时(即跨境销售),如果对方客户拥有目的国增值税税号,则该交易的销售方不需要缴纳增值税,由购买方缴纳增值税。
欧洲今年经济不好,未来对于VAT会越看越紧。例如英国税局在明年开始,会实施新的VAT罚款政策,增值税利息和罚款都和目前有所不同。作为公司的管理层,对公司欧洲的交易额和缴税金额,是需要有一个相对精确的掌握,不能因为数据出错而导致后期的补税或罚款。
对于每年、每月大量的交易,在整合的财务数据中,如何清晰地将VAT呈现出来呢!
这里给大家一个分享。深圳某知名大卖R,在德国、英国等国家都有销售,由于是亚马逊上的知名品牌,需要做到合规,避免后边被平台或各国税局秋后算账。公司管理层需要很清晰理解每个年度需要缴纳的VAT的情况,于是相关部门整理出如下一份表格,可以一目了然。
通过这样一份表格,公司管理层能清晰看到销项税、进项税、平台代扣代缴、自主申报、平均税率等各个环节,更方便做统筹决策。管理层也能从中很快找到自己所关注的重点。
例如,如果对公司在欧洲的平均税率有疑问,可以关注表格中的G列。在欧洲,德国增值税税率为19%,英国和法国增值税税率为20%,其他个别国家超过20%。在这家深圳大卖表格G列的数据中,其体现出来过去三年销售环节欧洲平均税率处于20%左右,这是合理性的。
财务人员可以参照类似的格式,在公司内部做出一份模板,通过运营或者ERP及时做数据更新,用作日常数据分析。
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